Email This Print This 行政总裁致辞

* 摘自二零一六年年报

CEO

各位股東:

麥達斯在二零一六財政年度取得強勁的 溢利增長,年內的溢利上揚76.3%至人 民幣1億80萬元。該上升主要是由於集 團的鋁合金拉伸板部從二零一六年七月 二十七日至二零一六年十二月三十一日 的業績整合。這對本集團推進多元化策 略邁向新業務及行業是一個強而有力的 證明。

我們的鋁合金擠壓型材產品部在年內繼 續取得新的合同,加強訂單簿,以我們 為鋁合金擠壓型材產品的市場領先供應 商的良好業務紀錄作為支撐。同時, 我 們聯營公司南京中車在二零一六財政年 度交付了更高的貢獻,主要由於在年內 交付予客戶的量有所增加所致。

二零一六財政年度財務回顧

營業額在回顧年度略微下調1.8%,由一 年前的人民幣15億1,220萬元減少至人 民幣14億8,570萬元,主要是由於鋁合 金擠壓型材產品部營業額下降。

按業務劃分,本集團的核心鋁合金擠壓 型材產品部的營業額減少約13.8%至人 民幣12億9,330萬元(二零一五財政年 度:人民幣15億60萬元),佔二零一六財 政年度總營業額的約87.1% ; 而其二零 一五財政年度的貢獻則約99.2%。營業 額的減少由集團的鋁合金拉伸板部於二 零一六年七月二十七日至二零一六年十 二月三十一日之業績人民幣1億8,200萬 元之營業額填補。該新收購的業務佔全 年總營業額12.2%。

於鋁合金擠壓型材產品部內,運輸行業 是該業務部的主要收益來源,於二零一 六財政年度佔其營業額65.1%;而其二 零一五財政年度的貢獻則81.2%。電力 行業以及其他分部則各別佔其營業額的 餘下12.7%及22.2%。鋁合金擠壓型材 產品部當中其他分部的營業額貢獻主要 包括鋁合金棒及其他工業機器專用的型 材產品。

銷售成本自去年同期的人民幣11億 540萬元減少5.5%至二零一六財政年度 的人民幣10億4,460萬元。

因此,本集團總體毛利率從二零一五財 政年度的26.9%上揚達二零一六財政年 度的29.7%,其主要受惠於鋁合金擠壓 型材產品部所取得30.4%的較高毛利 率, 相較於二零一五財政年度的 27.0%。

本集團其他收入從二零一五財政年度的 人民幣2,380萬元上揚72.2%至二零一 六財政年度的人民幣4,090萬元。其他 收入主要包括利息收入及來自鋁合金拉 伸板部所收到的出售廢料收入以及所獲 的補貼。

銷售及分銷開支從二零一五財政年度的 人民幣7,340萬元略微上揚3.8%至二零 一六財政年度的人民幣7,620萬元。行 政開支從二零一五財政年度的人民幣 1億7,260萬元增加7.6%至二零一六財 政年度的人民幣1億8,580萬元。

融資成本於二零一六年財政度減少 14.3%至人民幣1億1,910萬元,主要由 於銀行借款利率有所下降所致。約人民 幣1億2,930萬元(二零一五財政年度: 1億2,470萬元) 的借款利息被資本化, 而這些借款利息來自於新生產線的物 業、廠房及設備建設融資相關的貸款。

本集團聯營公司南京中車的溢利貢獻自 二零一五財政年度的人民幣3,170萬元 上揚至二零一六財政年度的人民幣 3,500萬元,主要由於在年內交付予客 戶的列車車廂有所增加所致。

所得稅開支增加約人民幣1,510萬元至 二零一六財政年度的人民幣3,510萬 元。這主要是由於本年度較二零一五財 政年度更高的溢利所致。

由此,截至本年度止的溢利約為人民幣 1億80萬元,較二零一五財政年度增加 76.3%。

訂單簿

本集團在年內繼續贏得新合同,並在我 們持續努力至中國鐵路行業以外多元化 的方面取得進展。客戶對麥達斯作為首 選供應商持續的認可和信任是集團很大 的鼓勵。在過去一年內,我們的鋁合金 擠壓型材產品部共獲得中國及國際客戶 價值人民幣5億3,360萬元的新增合同, 加強了集團的訂單簿。

來自於中國高速鐵路市場的新訂單包括 長春軌道客車以及中國中車唐山軌道客 車股份有限公司,獲頒合同總值人民幣 2億5,190萬元。中車長春軌道客車頒發 的供應合同將為每小時行駛速度可達 250公里與350公里的兩款高速列車提 供鋁合金擠壓型材及組裝部件。而由中 車唐山機車車輛有限公司頒發的合同是 為CRH380B高速列車供應鋁合金擠壓 型材及組裝部件。

我們在中國也獲得四單總值人民幣1億 2,940萬元的地鐵列車供應合同,其包 括下述地鐵市場項目:

  • – 上海17號地鐵線項目;
  • – 哈爾濱1號地鐵線項目;
  • – 武漢地鐵7號線項目;
  • – 重慶環線地鐵項目。

除上述合同外, 本集團也獲得了三單國 際合同,包括價值200萬歐元(相等於人 民幣1,460萬元)的中東項目以及兩個價 值分別為980萬歐元(相等於人民幣 7,170萬元)及人民幣6,600萬元的歐洲 項目。這些項目獲勝驗證了麥達斯作為 優質國際鋁合金擠壓型產品供應商日益 劇增的競爭力。

因此,本集團以截至於二零一六年十二 月三十一日總值約人民幣9億元的訂單 簿迎接二零一七年。

擴展服務和產品

隨着中國政府致力於發展與擴展國家鐵 路網絡與「一帶一路」倡議,本集團對 於中國及海外鐵路行業的重要市場機遇 感到樂觀。我們的良好業績記錄給我們 提供了強大的競爭優勢來受益於鐵路行 業的重大推動,而補充和增長我們的訂 單簿。

作為集團產品多元化的戰略,我們正在 擴大與鋁產品相關的服務和產品。除了 獲取鐵路行業產品的價值鏈上的協同效 益之外,我們擴大的服務及產品也將能 夠助於擴大我們的客戶群,涉足新行業 及領域。

在拓展業務的當中,我們也會注意中國 生產經營費用的上升,並會努力在業務 中創造協同效益與實行審慎的成本管理 以支撐集團的利潤,並確保業務可持續 長期增長。

展望未來,我們將繼續發展各項業務分 部,並在競爭激烈的市場中維持集團領 先的鋁合金擠壓型材產品供應商之優勢。

致謝

隨着本財政年度結束,本集團謹向各位 股東、員工和業務夥伴們的持續支持和 信任表達誠摯謝意。我們也期待您的持 續支持,一起踏上麥達斯再更上一層樓 的旅程。

周華光
行政總裁